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基礎利益は、変額保険の新契約の獲得の減少および市場環境の改善により最低保証に係る責任準備金繰入額が減少したことや保有契約の積上げにより、838億円(同94.9%増)となりました
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これらの結果、当連結会計年度の営業収益は、380億3千5百万円と前連結会計年度に比べ7億4千万円(1.9%)の減収となり、営業利益は7億1千9百万円と前連結会計年度に比べ3千3百万円(4.5%)の減益となり、経常利益は7億6千1百万円と前連結会計年度に比べ2千万円(2.7%)の減益となりました
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また売上は、運搬機械事業をはじめ各事業の工事が順調に推移したことから、増加いたしました
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また市販出版物においては、『首都圏発 日帰り大人の小さな旅』等一部のヒット商品や『まっぷるマガジンmini版』出版による効果はあったものの、前連結会計年度にあったような新規シリーズやガイドシリーズの全面改訂等もなく、書店店頭での実売状況も好転しない中、売上高は大きく減少することとなりました
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その結果、受注高は932億24百万円(前連結会計年度比16.4%増)、売上高は842億28百万円(同5.2%増)となりました
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カーオーディオは、北米を中心に海外で減少したことから減収となりました
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当社グループを取り巻く環境につきましては、日本国内におきまして、新築住宅着工戸数は底堅く推移いたしました
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この結果、資源関連事業全体では、売上高は20億5千万円(前連結会計年度比5.6%減)、営業損失は2億1千4百万円(前連結会計年度は営業損失2億4千3百万円)となりました
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品目別売上収益については、「アリセプト」が97億79百万円(前期比1.9%減)、「ヒュミラ」が96億18百万円(同7.1%増)、プロトンポンプ阻害剤「パリエット」が36億27百万円(同3.1%増)となりました
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刺繍レースを扱うフロリア㈱は、新たにノベルティ商品の販売が増えたものの、主力販売品の高級婦人服地の売上が低迷し減収となりました
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セグメント営業利益は資源需要の低迷から利幅が圧縮されるなど、厳しい状況となり1億32百万円(前年同期は5百万円の損失)の損失となりました
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のシステム統合案件が一段落したことやマイナス金利政策による収益の悪化から主要顧客先である銀行業のソフトウエア
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医療用医薬品等の販売は、需要が拡大する後発医薬品(ジェネリック医薬品)や新薬に積極的な取組みを行ったものの、平成28年4月に実施された薬価引下げやC型肝炎治療薬の需要がピークアウトしたことなどにより市場がマイナス成長となり、厳しい状況で推移いたしました
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当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は170億82百万円(前年同期比2.3%増)と前年同期と比し増収となったものの、販売費及び一般管理費の上昇の影響から、営業利益は3億8百万円(前年同期比19.2%減)、経常利益は3億64百万円(前年同期比11.9%減)、と前年同期と比し減益となりました
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有価証券につきましては、市場の動向を注視しつつ効率的な運用を行った結果、国債や外国証券等が減少したことから当年度中110,835百万円減少して、当連結会計年度末残高は1,686,575百万円となりました
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ガス関連事業におきましては、溶解アセチレンは公共工事向けの、酸素は電炉・鉄鋼向けの、窒素は半導体・エレクトロニクス向けの、アルゴンは大型工事の終了に伴い需要が減少し、液化石油ガス及び石油類は冬場の寒さの影響により需要は増加したものの、輸入価格の下落による販売価格低下の影響を受け売上高は減少いたしました
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これらの結果、売上高は主要顧客からの情報システム開発・運用業務等の受注増に伴い前連結会計年度より増加し、323億53百万円(前連結会計年度 306億37百万円 前連結会計年度比 5.6%増)となりました
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発電プラント分野は、水力発電設備の大口案件増加により、売上高、営業損益ともに前連結会計年度を上回りました
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以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高592百万円(前年同期比19.6%増)、営業損失36百万円(前年同期営業損失12百万円)、経常損失26百万円(前年同期経常損失15百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失30百万円(前年同期親会社株主に帰属する当期純損失28百万円)となりました
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また、利益面については、営業利益は、売上総利益率の向上等により22億8千万円(同7.9%増)となり、経常利益は、持分法による投資利益や受取配当金の増加等の影響もあり30億4千9百万円(同14.0%増)となりました
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当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調で推移しました
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また、登録受取手数料等の手数料収入は減少したものの、整備業務を行うサービス売上は増加したことから、売上高は57億95百万円(前期比3.6%増)となりました
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バルカー市況は、2016年2月に全船型で記録的な安値を更新し、運賃傭船料指標(BDI)も1986年7月以来およそ30年ぶりに過去最低を記録しました
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その結果、売上高は61,285百万円(前年同期比4.1%減少)、セグメント利益は5,168百万円(前年同期比3.1%減少)となりました
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不動産事業におきましては、修繕費が減少し、賃料の改定にも取り組みました
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以上の結果、セグメント売上高は1,656,428千円(前年同期比は単体決算のため参考となりますが2.1%増)となりま
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また、医療機関における多剤処方の減薬指導などによって医薬品市場全体の伸びが鈍化していることに加え、市場におけるジェネリック医薬品の数量シェアが「平成29年央に70%以上」とする中間目標値に近づきつつあること等が重なり、ジェネリック医薬品の数量の伸びは当初の想定より鈍化してきています
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主力のITOは、中国および台湾における液晶パネルの大型化の進展により、需要が堅調であったことから販売量は増加しました
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その結果、部門全体の売上高は1,694億円(前期比15.0%減)、営業利益は164億円(前期比19.6%減)となった
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そのため既存の4,000-5,000台積の中型船の需要が減り、ピーク時には待機船が20隻にのぼるなど、余剰感が出ています
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しかし、欧州でのBREXITをめぐる先行き不透明感の高まり、各国における保護主義の台頭や急激な為替変動のリスク、また、国内における人手不足の顕在化など、依然として予断を許さない状況が続いています
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欧米経済は、英国のEU離脱問題及び米国の政権交代の影響等から先行き不透明な状況が続くものの、個人消費を中心に緩やかな成長が継続しました
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貸出金残高は、借り換え需要の高まりにより住宅ローン残高が積み上がり、1兆5,396億円(同1,954億円増、14.5%増)となりました
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これらの結果、当連結会計年度の売上高は15,825百万円(前期比3.2%減、528百万円減)と減収になりましたが、利益面では、営業利益1,148百万円(前期比3.8%増、42百万円増)、経常利益1,160百万円(前期比15.8%増、158百万円増)、親会社株主に帰属する当期純利益716百万円(前期比18.8%増、113百万円増)と、主力の染色加工事業の利益増大により各利益段階で増益を確保いたしました
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その他事業におきましては、製氷・冷凍機械等の受注が減少したこと等により、売上高は減少いたしました
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船舶市況は低迷が継続しておりますが、前期より1隻多い3隻の新造船を受注いたしました
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缶用材料は、缶コーヒー用途の飲料缶材の販売数量が減少したことなどにより、前期に比べ減収となりました
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このような状況下で、食品部門では、量販店・外食向けである精米販売の数量は、69千玄米トン(前期比3.9%増)と増加しましたが、一般小売店や他卸売業者向けである玄米販売は、主要産地である東北・関東を中心に取引価格の高騰から思うようなコメの手当ができず、23千玄米トン(同47.7%減)と大幅に減少しました
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両製品ともに、特に超大型クラスの需要低迷が続きました
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エネルギー業界におきましては、原油価格の先行きが不透明な状況のなか、国内石油製品の構造的な需要減少が続いております
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平成28年度における連結業績は、売上高が5,369億42百万円(前期比13.9%減)、経常利益が1,688億29百万円 (前期比26.4%減)、当期純利益が1,276億97百万円(前期比20.0%減)となりました
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また、国際貨物についても世界経済の回復基調のもとで、輸送量・取扱金額ともに前年を上回りました
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日本において繰延税金資産の取崩しや固定資産の減損損失計上等もあり、親会社株主に帰属する当期純損失は2,511百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益2,699百万円)となりました
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「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」は、7億95百万円(同83.9%)となりました
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風洞設備向けや都市ごみ焼却プラント向け騒音防止装置の需要拡大に加え、同事業の収益力の強化のため、首都圏のビル空調設備向け消音装置の製造・販売会社株式会社アルク環境エンジニアリング(現社名 株式会社ササクラ・アルク・エーイー)を昨年10月に連結子会社とした結果、受注高は22億86百万円(同51.8%増)、売上高は23億41百万円(同97.4%増)、営業利益は1億61百万円(前期は1億27百万円の損失)、受注残高は14億95百万円(前期比10.8%増)となりました
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当連結会計年度における世界経済は、米国では、個人消費の回復が継続し、自動車・住宅関連は高い水準を維持しました
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この結果、当部門の売上高は、17億61百万円(前期比1億10百万円、5.9%減)、販売単価の下落等により営業
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不動産管理市場におきましては、マンション管理における大手寡占化の傾向が継続し、加えて、コスト意識の高まりや、お客さまニーズの高度化・多様化によるサービスの強化・拡充がみられました
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この結果、海外売上高は前期比4.6%減の415億2千万円となりました
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当連結会計年度における世界経済は、先進国を中心に総じて緩やかな回復基調が続きました
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運輸業におきましては、平成28年5月のオバマ前アメリカ大統領の広島訪問や、広島東洋カープの25年ぶりのリーグ優勝などにより、沿線施設への来訪者が好調に推移し、増収となりました
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雇用・所得ともに堅調なことから、個人消費も底堅く推移いたしました
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つゆ類は、家庭用分野では、「いつでも新鮮贅沢白だし」「鯛だし塩鍋つゆ」「海老だし鍋つゆ」「だししっかり減塩つゆ」等の高付加価値品が売上に寄与しましたが、主力の「本つゆ」のリニューアルにともなう価格体系変更による売上減もあり、つゆ類全体としては前期を下回りました
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特別利益は、連結子会社における固定資産売却益を中心に合計で33億47百万円(前期比110.2%)を計上いたしました
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当連結会計年度における当社グループの成果は、上記のように厳しい収益環境のもと、業績改善施策の遂行に努めました
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このような状況下で、不動産部門では、大口テナントの入れ替わりに伴う稼働率の低下により、売上高は35億30百万円(前期比6.4%減)、営業利益は16億81百万円(同10.6%減)となりました
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これらの結果、売上高は6,267百万円(前期比9.6%減)となりました
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工業機械部門につきましては、国内において、ものづくり補助金などの政府による設備投資促進政策により、期末にかけ受注環境に持ち直しの傾向が続いたものの、来期の補助金を見据えた買い控えもみられました
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受注高、売上高は発電設備工事が好調に推移したことから前期を上回りました
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営業利益以下、各区分利益は、前年同期と比較して減少し、損失を計上いたしました
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日用品向包装材(粧業包装/詰替パウチ)では国内の売上は堅調に推移したものの、タイ子会社において受注が低調に推移したことにより減収となりました
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営業費用は前連結会計年度に比べ41億54百万円減(2.4%減)の1,708億70百万円となった
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化学設備プラントおよび一般産業用プラント建設は、請負工事の増加により、前期に比べ増収となりました
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軟質磁性材料およびその応用品については、主力のアモルファス金属材料でインド向けが増加しましたが、中国向けの減少により、全体として前年同期を下回りました
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なお、製品別の連結売上高は、システム製品(配電制御システム等)が187億6百万円と前年同期比13.1%の減少、機器製品(低圧遮断器等)が141億67百万円と前年同期比20.7%の減少となりました
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異型鋼につきましては、電子機器向けや自動化関連投資に伴う受注が好調に推移いたしました
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主要ユーザーである自動車関連業界はワールドワイドな生産体制の構築と生産効率向上に向けた革新投資を進めたが、年初来の円高による企業収益への影響を踏まえ更新投資については抑制的な対応をした
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当社グループを取り巻く経営環境といたしましても、消費者の節約志向を背景に個人消費は力強さに欠けており、日用生活関連商品についての価格競争も激しく、依然として厳しい状況が続きました
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「Belviq」は37億14百万円(同16.0%減)でした
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その後、ブラジルの天候回復やタイの歩留改善による生産量改善見通しにより下落傾向となり、16.76セントで当期を終了いたしました
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また、セグメント利益につきましては、4億1千5百万円(同3.2%減)となりました
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b.売上高250億円、営業利益25億円の過去最高業績
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繊維二次製品分野は、景況感の悪さに天候不順が加わり、百貨店や大手量販店での復調の兆しも見られず、一部の専門店や専門量販向けを除き、総じて厳しい状況が続きました
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当連結会計年度におきましては、連結子会社のデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社及びユナイテッド株式会社において、インベストメント事業が好調に推移した結果、インベストメント事業の売上高は1,629百万円となり、セグメント利益は1,084百万円となりました
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セグメント営業利益は販売の効率化や資産譲渡などによる経費削減効果などから1億30百万円となり、前年同期と比べ46百万円(54.9%)の増益となりました
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その結果、当連結会計年度の売上高は、4,701百万円(前年同期比252百万円減、5.1%減)となりました
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当事業年度におけるわが国経済は、個人消費に力強さは見られなかったものの、企業収益環境の改善の持続や雇用所得環境の改善が見られ、また設備投資にも緩やかな持ち直しが見られるなど、全体として景気は緩やかな回復基調で推移いたしました
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一方、インドネシアでは、民間消費が堅調な伸びを維持し、景気は徐々に回復に向かっており、新たな事業機会の広がりが期待されるなど、今後も人口増加や中間所得層の拡大により衣料分野や生活関連分野などで需要増加が見込まれます
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経常費用は、退職給付費用の増加等により営業経費が増加したほか、与信関連費用も増加したことなどから、前期比6億64百万円増加の142億42百万円となりました
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損益面に関しましては、全社一丸となってコストダウンを進めたものの、売上高減少の影響が大きく、棚卸資産評価損を売上原価に計上したことから、営業損失は23億7千万円(前連結会計年度は4億2千5百万円の営業損失)となりました
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これは、主にスマートフォンを通じたサブスクリプションサービスの利用拡大が要因であり、新たな音楽流通の普及と音楽に対する底堅い需要が見られております
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加えて第1四半期にはゴールデン・ウィークに向けた『まっぷるマガジン』の改訂版出版に伴う旧版の入替返品が、第4四半期おいては、地図商品の改訂版出版に伴う旧版の入替返品が、どちらも想定を大きく超過する結果となり、市販出版物の売上高は58億76百万円となり、前連結会計年度に比べ20億73百万円減少しました(前年同期比△26.1%)
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当期のクラウドコンピューティング関連サービス売上高は、前期の140.9億円から156.6億円へと増加し、今後の一層の規模拡大を期待しております
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この結果、売上高は126億17百万円(同4.8%減)となり、営業利益は7億40百万円(同11.2%減)となりました
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大型ドライコンテナー用インナーバッグ「バルコン」は絶対数は少ないながら前期比+28.4%増加しました
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このような環境の中、当社グループでは拡大する市場の需要へ対応すべく、新卒および中途の採用を強化するとともに人材育成にも注力してまいりました
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この結果、その他の部門の売上高は220億42百万円(前連結会計年度比5.2%減)となりました
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「プリシアリゾートヨロン」では、施設の美化工事を積極的に行い、お客様評価の高まりと相まって、宿泊者数が前年を大きく上回り、長期滞在の複合大型リゾートへの進化を着々と続けております
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国内市場は軽自動車税の増税の影響等により低調でしたが、米国市場は好調であり、中国市場も小型車向け減税措置の影響等により好調に推移しました
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営業利益は、完成工事総利益率が向上したことから、前連結会計年度比24.8%増の359億円(前連結会計年度は288億円)となった
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営業利益は18億87百万円(前年同期比2億98百万円、13.6%減)となりました
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航空事業は、輸出で自動車関連部品、電子・電気機器関連品、衣料品の取扱いが順調に推移し、取扱重量は前期比18.3%増となりました
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その結果、品目全体でも前期を上回りました
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これらの結果、当連結会計年度の連結売上高は378,307百万円(前期比3.1%減)となりました
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輸入は、電子・電気機器関連品の荷動きが回復したこともあり、取扱件数は前期比10.8%増となりました
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石油樹脂は、原料不足による減産の影響で大口ユーザー向けの販売が減少、これに売価下落の影響も相俟って大幅な減収となりました
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売上高は32億75百万円(前連結会計年度比0.2%減)、営業利益は3億83百万円(前連結会計年度比1.6%減)となりました
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連結売上収益は、前連結会計年度比99%の7,472億5千6百万円となりました
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舶用機器は、新造船の新規受注低迷を受けての造船所の建造ペースの減速の影響等により売上、受注とも減少いたしました
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受注高は92億11百万円(前年同期比16.6%増)、売上高は68億40百万円(同14.5%減)、セグメント利益は14億43百万円(同12.9%減)となりました
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